|
|
๑. รายงานเกี่ยวกับโครงการ |
|
๑.๑. |
จำนวนโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน |
7 โครงการ [77.78 %] |
 |
|
|
|
|
๑.๒. |
จำนวนโครงการที่บูรณาการการกับงานวิจัย/บทความ |
0 [0.00 %] |
 |
|
|
|
|
๑.๓. |
จำนวนโครงการที่บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
0 [0.00 %] |
 |
|
|
|
|
๑.๔. |
จำนวนโครงการที่พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ |
0 [0.00 %] |
 |
|
|
|
|
๑.๕. |
โครงการที่แยกตามกลุ่มเป้าหมาย |
|
|
|
|
๑.๕.๑. ประชาชนทั่วไป |
1 โครงการ |
11.11 % |
|
|
๑.๕.๒. นักเรียน/นักศึกษา |
5 โครงการ |
55.56 % |
|
|
๑.๕.๓. พยาบาลวิชาชีพ |
3 โครงการ |
33.33 % |
|
|
๑.๕.๔. อาจารย์พี่เลี้ยง |
5 โครงการ |
55.56 % |
|
|
๑.๕.๕. ศิษย์เก่า |
3 โครงการ |
33.33 % |
|
|
๑.๕.๖. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข |
0 |
0.00 % |
|
|
๑.๕.๗. อื่นๆ ระบุ |
3 โครงการ |
33.33 % |
|
|
|
๒. ผลของโครงการ |
|
๒.๑. |
การบรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ |
8 โครงการ [88.89 %] |
 |
|
๒.๒. |
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
|
|
|
|
๒.๒.๑. มากกว่า 3.51 ขึ้นไป |
8 โครงการ |
88.89 % |
 |
๒.๒.๒. เท่ากับ 3.51 |
0 |
0.00 % |
 |
๒.๒.๓. น้อยกว่า 3.51 |
0 |
0.00 % |
 |
|
|
๒.๓. |
จำนวนผู้ เข้าร่วมโครงการ |
|
|
|
|
- เป็นไปตามเป้าหมาย |
7 โครงการ |
77.78 % |
- มากกว่าเป้าหมาย |
0 |
0.00 % |
- น้อยกว่าเป้าหมาย |
1 โครงการ |
11.11 % |
|
|
๒.๔. |
การสร้างรายรับให้กับสถาบัน จำนวนเงิน 50,300.00 |
|
|
|
๒.๕. |
งบประมาณที่ใช้ |
|
|
|
|
-
เป็นไปตามที่กำหนด |
6 โครงการ |
66.67 % |
- มากกว่า |
1 โครงการ |
11.11 % |
- น้อยกว่า |
0 |
0.00 % |
|
|
๒.๖. |
การนำไปใช้ประโยชน์ |
1 โครงการ |
11.11 % |
|
|
|
|
|
|
|
|